Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то в разных источниках разная информация:
Предприятие на ОСНО. Покупатель возвращает часть товара по накладной от января 2012г.
На основании документа Реализация делаю документ Возврат от покупателя. Он делает проводки:
Дт 90.02.1 Кт 43 (СТОРНО)
Дт 62.01 Кт 90.01.1 (СТОРНО)
Дт 90.03 Кт 19,03 (СТОРНО)
Дт 62.02 Кт 62.01 (СТОРНО)
и если в закладке Счет-фактура поставить галку "отразить вычет НДС в книге покупок"
Дт 68.02 Кт 19.03
Вопрос - почему СТОРНО проводка Дт90.03 Кт19.03, а не СТОРНО Дт90.03 Кт68.02 (как в документе реализации)?
И надо ли отражать вычет НДС в книге покупок в данной ситуации?
Спасибо